周口市价格成本调查监审局单位决算
来源: 周口市发展和改革委员会 时间: 2025-09-25 11:38:15 访问量:0

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2024年度

周口市价格成本调查监审局单位决算







二〇二五年九月


第一部 周口市价格成本调查监审局 概况

单位职责

机构设置

第二部 202 4 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有 资本经营预算财政拨款 支出决算表

九、一般公共预算财政拨 经费支出决算表

第三部 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本 经营 预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部 名词解释






















第一部分 周口市价格成本调查监审局概况















一、单位职责

监测分析全市重要农产品价格成本变动;研究提出政府制定价格成本核算办法的建议,并实施成本监审;组织实施重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查;指导县(市、区)成本调查监审工作。

二、机构设置

周口市价格成本调查监审局无内设机构。

从决算单位构成看 周口市价格成本调查监审局 单位决算无独立核算的下属单位。本级决算为单位决算。









第二部分 2024年度单位决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

152.51

一、一般公共服务支出

31

117.91

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

4.43

八、社会保障和就业支出

38

19.69


9


九、卫生健康支出

39

9.53


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

5.38


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

4.43


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

156.94

本年支出合计

57

156.94

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

156.94

总计

60

156.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

项目

本年收入合计




财政拨款收入




上级补助收入




事业收入




经营收入




附属单位上缴收入




其他收入




功能分类

科目编码



科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

156.94

152.51





4.43

201

一般公共服务支出

117.91

117.91






20104

发展与改革事务

117.91

117.91






2010401

行政运行

96.51

96.51






2010408

物价管理

16.12

16.12






2010450

事业运行

5.28

5.28






208

社会保障和就业支出

19.69

19.69






20805

行政事业单位养老支出

19.49

19.49






2080501

行政单位离退休

13.25

13.25






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.24

6.24






20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20






2089999

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20






210

卫生健康支出

9.53

9.53






21011

行政事业单位医疗

9.53

9.53






2101101

行政单位医疗

2.50

2.50






2101103

公务员医疗补助

3.71

3.71






2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.32

3.32






221

住房保障支出

5.38

5.38






22102

住房改革支出

5.38

5.38






2210201

住房公积金

5.38

5.38






229

其他支出

4.43






4.43

22999

其他支出

4.43






4.43

2299999

其他支出

4.43






4.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

项目

本年支出合计




基本支出




项目支出




上缴上级支出




经营支出




对附属单位补助支出




功能分类

科目编码



科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

156.94

156.94





201

一般公共服务支出

117.91

117.91





20104

发展与改革事务

117.91

117.91





2010401

行政运行

96.51

96.51





2010408

物价管理

16.12

16.12





2010450

事业运行

5.28

5.28





208

社会保障和就业支出

19.69

19.69





20805

行政事业单位养老支出

19.49

19.49





2080501

行政单位离退休

13.25

13.25





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.24

6.24





20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20





2089999

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20





210

卫生健康支出

9.53

9.53





21011

行政事业单位医疗

9.53

9.53





2101101

行政单位医疗

2.50

2.50





2101103

公务员医疗补助

3.71

3.71





2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.32

3.32





221

住房保障支出

5.38

5.38





22102

住房改革支出

5.38

5.38





2210201

住房公积金

5.38

5.38





229

其他支出

4.43

4.43





22999

其他支出

4.43

4.43





2299999

其他支出

4.43

4.43





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

收 入

支 出

项目


行次


金额


项目


行次


合计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


国有资本经营预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

152.51

一、一般公共服务支出

33

117.91

117.91



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

19.69

19.69




9


九、卫生健康支出

41

9.53

9.53




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

5.38

5.38




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

152.51

本年支出合计

59

152.51

152.51



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

152.51

总计

64

152.51

152.51



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

152.51

152.51


201

一般公共服务支出

117.91

117.91


20104

发展与改革事务

117.91

117.91


2010401

行政运行

96.51

96.51


2010408

物价管理

16.12

16.12


2010450

事业运行

5.28

5.28


208

社会保障和就业支出

19.69

19.69


20805

行政事业单位养老支出

19.49

19.49


2080501

行政单位离退休

13.25

13.25


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.24

6.24


20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20


2089999

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20


210

卫生健康支出

9.53

9.53


21011

行政事业单位医疗

9.53

9.53


2101101

行政单位医疗

2.50

2.50


2101103

公务员医疗补助

3.71

3.71


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.32

3.32


221

住房保障支出

5.38

5.38


22102

住房改革支出

5.38

5.38


2210201

住房公积金

5.38

5.38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码


科目名称


决算数


经济分类科目编码


科目名称


决算数


经济分类科目编码


科目名称


决算数


301

工资福利支出

96.43

302

商品和服务支出

13.46

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

33.63

30201

办公费

1.78

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

10.72

30202

印刷费

0.19

30702

国外债务付息


30103

奖金

30.73

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.24

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.16

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

4.45

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

3.71

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.91

30211

差旅费

1.61

31008

物资储备


30113

住房公积金

6.04

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

42.62

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.86

31013

公务用车购置


30302

退休费

18.32

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费

1.61

39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴

24.30

30231

公务用车运行维护费


39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

3.72

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

3.54




人员经费合计

139.05

公用经费合计

13.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

项目

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目代码



科目名称



合计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨 经费支出决算表

公开09表

单位:周口市价格成本调查监审局

2024年度

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行维护费

公务接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我单位没有“三公”经费预算,也没有“三公”经费支出,故本表无数据。










第三部分 2024年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 156.94 万元。 与上年度相比,收、支总计各增加62.19万元,增长65.63%,主要原因是单位退休人员物业、绩效等在单位拨付、决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 156.94 万元,其中 财政拨款收入152.51万元,占97.18%;其他收入4.43万元,占2.82%

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 156.94 万元,其中 基本支出156.94万元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 152.51 万元。 与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加57.76万元,增长60.95%,主要原因是单位退休人员物业、绩效等在单位拨付、决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

202 4 年度一般公共预算财政拨款支 152.51 万元,占支出合计 97.18 % 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.76万元,增长60.95%,主要原因是单位退休人员物业、绩效等在单位拨付、决算。

(二)结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支 152.51 万元,主要用于以下方面 一般公共服务(类)支出117.91万元,占77.32%;社会保障和就业(类)支出19.69万元,占12.91%;卫生健康(类)支出9.53万元,占6.25%;住房保障(类)支出5.38万元,占3.53%

(三)具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.09 万元,支出决算为 152.51 万元,完成年初预算的 128.06 % 。其中:

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项) 。年初预算为 95.24 万元,支出决算为 96.51 万元 ,完成年初预算的101.34% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是: 单位人员晋级晋档,相应支出增加。

2. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 物价管理(项) 。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 16.12 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是: 根据工作开展情况,追加相应经费。

3. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 事业运行(项) 。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.28 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是: 单位人员变动,调剂部分经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 。年初预算为 1.97 万元,支出决算为 13.25 万元 ,完成年初预算的672.38% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是: 单位退休人员物业、绩效等在单位拨付、决算。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。年初预算为 6.24 万元,支出决算为 6.24 万元 ,完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异

6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为 0.20 万元,支出决算为 0.20 万元 ,完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元 ,完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 。年初预算为 3.71 万元,支出决算为 3.71 万元 ,完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 。年初预算为 3.32 万元,支出决算为 3.32 万元 ,完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 。年初预算为 5.38 万元,支出决算为 5.38 万元 ,完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.51 万元。其中:人员经费 139.05 万元,主要包括:基本工 、津贴补贴 、奖金 、机关事业单位基本养老保险缴费 、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费 、其他社会保障缴费 、住房公积金 、退休费 、个人农业生产补贴 ;公用经费 13.46 万元,主要包括:办公 、印刷费 、邮电费 、差旅费 、培训费 、福利费 、其他交通费用 、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨 经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 ,完成年初预算的0.00% 2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元 0.00 % ;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元 0.00 % ;公务接待费支出决算 0.00 万元 0.00 % 。具体情况如下:

1 .因公出国(境)费 预算 0.00 万元,支出决算 0.00 。决算数与预算数无差异。 全年因公出国(境)团 0个,累计0人次。

2 .公务用车购置及运行费 预算 0.00 万元,支出决算 0.00 决算数与预算数无差异。 其中:

公务用车购 置支出 为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00 202 4 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3 . 公务接待费 预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算 0.00 % 决算数与预算数无差异。 其中:

外宾接待支出 0.0 0 万元 202 4 年共接待国(境)外来访团 0 个、来访外 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 202 4 年共接待国内来访团 0 个、来 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出13.46万元, 比2023年减少9.34万元,下降40.96% 。主要原因是部分经费调整到项目决算。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总 0.00 万元,其中:政府采购货物支 0.00 万元、政府采购工程支 0.00 万元、政府采购服务支 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元,占政府采购支出总额 0.00 % ,其中:授予小微企业合同金 0.00 万元,占授予中小 企业合同金额 0.00 %

十二、国有资产占用情况说明

2 02 4 年期末,我单位共有车 0 辆,其中:省级领导干部用 0 辆、主要领导干部用 0 辆、机要通信用 0 辆、应急保障 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用 0 辆、离退休干部用 0 辆、其他用 0 辆;单位价 10 0 万元(含)以上设 0 台(套)

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

202 4 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理,对 3 个项目支出设置了绩效目标,根据绩效目标设置了绩效指标,涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等;扎实开展绩效监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度进 双监 ,监控中发现问题及时纠偏;全面开展绩效自评,对 3 个项目开展了绩效自评,涉及项目资金 29.36 万元,逐步提高绩效自评质量。注重结果应用,将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二)项目绩效自评结果

我单位 202 4 年度 3 个项目支出进行了绩效自评,绩效自评平均得分 99.91 分。其中:自评结果 3 个为优, 0 个为良, 0 个为中, 0 个为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目总体执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三)部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位, 202 4 年纳入 市发改委 部门整体绩效,未独立进行部门整体绩效自评。

(四)重点绩效评价结果

我单位未对2024年度预算项目开展部门评价,财政部门也未选取我单位2024年度预算项目开展财政重点评价。








第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的 财政拨款收 事业收 上级补助收 附属单位上缴收 经营收 以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和 结余 :指 单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨 经费:纳入同级财政一般公共预算管 经费,指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车 充电 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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