周口市能源工作服务中心
2026年度单位预算
二○二六年三月
目 录
第一部分 周口市能源工作服务中心单位概况
一、主要职责
二、预算单位构成情况
第二部分 周口市能源工作服务中心2026年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:周口市能源工作服务中心2026年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
周口市能源工作服务中心单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职责
1.贯彻落实国家、省、市能源发展法律法规、方针政策,为推进能源行业碳达峰、碳中和,实现能源产业高质量发展提供服务;为全市能源发展规划、计划和产业政策的制定及能源价格调整开展研究并提出建议;开展能源行业节能法律法规、政策规定的宣传普及,参与节能标准的研究工作。
2.研究全市能源行业节能和资源综合利用政策,协调推动相关重大示范工程的实施和新产品、新技术、新设备的推广应用;开展能源对外合作。
3.负责能源行业发展态势分析,开展能源监测、预警,提出发展预测和政策建议;负责能源运行调节和应急保障的基础服务性工作;配合做好能源资源储备管理工作。
(二)机构设置情况
周口市能源工作服务中心内设办公室。
二、周口市能源工作服务中心预算单位构成情况
本预算为周口市能源工作服务中心单位预算。
第二部分
周口市能源工作服务中心2026年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
周口市能源工作服务中心2026年收入总计366.12万元,支出总计366.12万元,与上年相比,收、支总计各增加72.50万元,增长24.69%,主要原因:工资支出及商品服务支出增加。
二、收入预算总体情况说明
周口市能源工作服务中心2026年收入合计366.12万元,其中:一般公共预算收入366.12万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
周口市能源工作服务中心2026年支出合计366.12万元,其中:基本支出348.12万元,占95.08%;项目支出18.00万元,占4.92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
周口市能源工作服务中心2026年一般公共预算收支预算366.12万元,政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加72.50万元,增长24.69%,主要原因:工资支出及商品服务支出增加;政府性基金收支预算持平,主要原因:未发生该项收支业务。
五、一般公共预算支出预算情况说明
周口市能源工作服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为366.12万元。其中:基本支出348.12万元,占95.08%;项目支出18.00万元,占4.92%。主要用于以下方面:一般公共服务支出19.77万元,占5.40%;社会保障和就业支出23.29万元,占6.36%;卫生健康支出23.68万元,占6.47%;节能环保支出279.49万元,占76.34%;住房保障支出19.89万元,占5.43%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
周口市能源工作服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为348.12万元,其中:人员经费支出327.05万元,占93.95%;公用经费支出21.07万元,占6.05%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
周口市能源工作服务中心2026年“三公”经费预算为0.00万元,2026年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平,主要原因:年度无公出国(境)任务。
(二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年预算数持平,主要原因:年度无公务接待任务。
(三)公务用车购置及运行费0.00万元。其中,公务用车购置费0.00万元,与上年预算数持平,主要原因:年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算数持平,主要原因:我单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
周口市能源工作服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
周口市能源工作服务中心2026年度机构运转经费支出预算21.07万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含办公费、邮电费等。
(二)政府采购支出情况
周口市能源工作服务中心2026年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
周口市能源工作服务中心2026年对所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款18.00万元,共3个项目。根据以前年度绩效评价结果,优化我单位各项目支出2026年预算安排,并进一步改进管理,完善政策。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。
(四)国有资产占用情况
截止2026年期末,周口市能源工作服务中心共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:周口市能源工作服务中心2026年度单位预算表
预算01 表
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、一般公共预算 |
366.12 |
一、一般公共服务 |
19.77 |
其中:财政拨款 |
366.12 |
二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
四、公共安全 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
五、教育 |
||
五、事业收入 |
六、科学技术 |
||
六、事业单位经营收入 |
七、文化旅游体育与传媒 |
||
七、上级补助收入 |
八、社会保障和就业 |
23.29 |
|
八、附属单位上缴收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
九、其他收入 |
十、卫生健康23.68 |
||
十一、节能环保 |
279.49 |
||
十二、城乡社区事务 |
|||
十三、农林水事务 |
|||
十四、交通运输 |
|||
十五、资源勘探信息等 |
|||
十六、商业服务业等 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十九、援助其他地区支出 |
|||
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|||
二十一、住房保障支出 |
19.89 |
||
二十二、粮油物资储备支出 |
|||
二十三、国有资本经营预算 |
|||
二十四、灾害防治及应急管理 |
|||
二十七、预备费 |
|||
二十九、其他支出 |
|||
三十、转移性支出 |
|||
三十一、债务还本支出 |
|||
三十二、债务付息支出 |
|||
三十三、债务发行费用支出 |
|||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本 年 收 入 合 计 |
366.12 |
本 年 支 出 合 计 |
366.12 |
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
收 入 总 计 |
366.12 |
支 出 总 计 |
366.12 |
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||||||||||||||||
合计 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
|||||||||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
||||||||||||||||
501003 |
周口市能源工作服务中心 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
||||||||||||||||
预算 03表
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||||||
合计 |
366.12 |
348.12 |
231.63 |
95.42 |
21.07 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
366.12 |
348.12 |
231.63 |
95.42 |
21.07 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
|||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
|||||||||||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.68 |
0.91 |
||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.51 |
11.51 |
11.51 |
|||||||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
|||||||||||
211 |
14 |
01 |
行政运行 |
279.49 |
279.49 |
165.68 |
94.51 |
19.30 |
|||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|||||||||||
预算 04 表
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||||||
一、本年收入 |
366.12 |
一、本年支出 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
||||||
(一)一般公共预算拨款 |
366.12 |
(一)一般公共服务支出 |
19.77 |
19.77 |
19.77 |
||||||
其中:财政拨款 |
366.12 |
(二)外交支出 |
|||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
(三)国防支出( |
||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(四)公共安全支出 |
||||||||||
二、上年结转 |
(五)教育支出 |
||||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(八)社会保障和就业支出 |
23.29 |
23.29 |
23.29 |
|||||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|||||||||||
(十)卫生健康支出 |
23.68 |
23.68 |
23.68 |
||||||||
(十一)节能环保支出 |
279.49 |
279.49 |
279.49 |
||||||||
(十二)城乡社区事务支出 |
|||||||||||
(十三)农林水事务支出 |
|||||||||||
(十四)交通运输支出 |
|||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 |
|||||||||||
(十六)商业服务业等支出 |
|||||||||||
(十七)金融支出 |
|||||||||||
(十九)援助其他地区支出 |
|||||||||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||
(二十一)住房保障支出 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
||||||||
(二十二)粮油物资储备支出 |
|||||||||||
(二十三)国有资本经营预算 |
|||||||||||
(二十四)灾害防治及应急管理 |
|||||||||||
(二十七)预备费 |
|||||||||||
(二十九)其他支出 |
|||||||||||
(三十)转移性支出 |
|||||||||||
(三十一)债务还本支出 |
|||||||||||
(三十二)债务付息支出 |
|||||||||||
(三十三)债务发行费用支出 |
|||||||||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||
二、年终结转结余 |
|||||||||||
收入合计: |
366.12 |
支出合计 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
||||||
预算 05 表
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
合计 |
366.12 |
348.12 |
231.63 |
95.42 |
21.07 |
18.00 |
18.00 |
||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
366.12 |
348.12 |
231.63 |
95.42 |
21.07 |
18.00 |
18.00 |
|||||
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
|||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
|||||||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.68 |
0.91 |
||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.51 |
11.51 |
11.51 |
|||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
|||||||
211 |
14 |
01 |
行政运行 |
279.49 |
279.49 |
165.68 |
94.51 |
19.30 |
|||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|||||||
预算 06 表
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
|||||
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
348.12 |
327.05 |
21.07 |
|||
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
1.77 |
1.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
21.70 |
21.70 |
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.91 |
0.91 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
11.51 |
11.51 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
12.17 |
12.17 |
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
64.30 |
64.30 |
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
72.10 |
72.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
29.28 |
29.28 |
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
94.51 |
94.51 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
3.46 |
3.46 |
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.30 |
1.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
11.34 |
11.34 |
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.20 |
0.20 |
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
2.00 |
2.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
19.89 |
19.89 |
|
预算07表
2026年支出经济分类汇总表
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中:财政拨款 |
|||||||||||
合计 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
|||||||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
366.12 |
366.12 |
366.12 |
||||||||||||||
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
||||||||||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
||||||||||
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.91 |
0.91 |
0.91 |
||||||||||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
||||||||||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
11.51 |
11.51 |
11.51 |
||||||||||
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
||||||||||
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
64.30 |
64.30 |
64.30 |
||||||||||
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
72.10 |
72.10 |
72.10 |
||||||||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
29.28 |
29.28 |
29.28 |
||||||||||
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
94.51 |
94.51 |
94.51 |
||||||||||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
||||||||||
302 |
02 |
印刷费 |
502 |
01 |
办公经费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
||||||||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
11.34 |
11.34 |
11.34 |
||||||||||
302 |
07 |
邮电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
||||||||||
预算 08表
2026年一般公共预算“三公”经费预算表 |
|||||
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
注:我单位无一般公共预算“三公”经费支出,故此表无数据。
预算 09 表
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||||
注:我单位无政府性基金预算支出,故此表无数据。
预算10表 |
||||||||||||||||
项目支出预算表 |
||||||||||||||||
单位名称:周口市能源工作服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||
其他运转类 |
天然气管网规划建设工作经费 |
周口市能源工作服务中心 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
能源项目评审工作经费 |
周口市能源工作服务中心 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
新型储能发展工作经费 |
周口市能源工作服务中心 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||
预算11表
2026年度部门预算项目绩效目标汇总表
单位名称:周口市能源工作服务中心
单位编码 (项目编码) |
项目单位 (项目名称) |
项目金额(万元) |
绩效目标 |
||||||||||
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||
501003 |
周口市能源工作服务中心 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||
41160024000 0000005495 |
能源项目评审工作经费 |
11.00 |
11.00 |
项目总成本 |
≤9万元 |
能源项目评审完成及时率 |
≥95% |
推进能源项目建设情况 |
推进 |
项目管理单位满意度 |
≥97% |
||
能源项目评审完成率 |
≥97% |
提高能源利用效率 |
提高 |
||||||||||
组织能源项目评审培训次数 |
≥2次 |
提升全市经济社会发展情况 |
提升 |
||||||||||
组织能源项目评审次数 |
≥2次 |
||||||||||||
41160024000 0000005719 |
天然气管网规划建设工作经费 |
5.00 |
5.00 |
项目总成本 |
≤5万元 |
组织第三方机构评审验收次数 |
≥1次 |
提高天然气使用普及率情况 |
提高 |
群众满意度 |
≥92% |
||
组织天然气管网督导检查次数 |
≥5次 |
提升节能环保 |
提升 |
||||||||||
天然气管网工作完成率 |
≥95% |
||||||||||||
天然气管网工作完成及时性 |
及时 |
||||||||||||
41160024000 0000005720 |
新型储能发展工作经费 |
2.00 |
2.00 |
项目总成本 |
≤4.00万元 |
会议培训次数 |
≥2次 |
改善大气环境质量 |
改善 |
项目管理单位满意度 |
≥97% |
||
工作完成时间 |
2026年12月31日前 |
促进本地电力负荷平衡 |
效果明显 |
||||||||||
新型储能项目建设推进完成率 |
≥95% |
降低企业用电成本 |
降低 |
||||||||||
组织指导申报新型储能示范项目 |
3个 |
||||||||||||